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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-07 15:31

對一家建筑工程施工企業進行內審,一些會計處理,想聽聽各位大蝦的意見。收到工程款未開發票: 
借:銀行存款      貸:預收賬款 
開出發票,未收到工程款: 
借:應收賬款       貸:預收賬款 
月末確認收入: 
借:預收賬款      貸:營業收入 
支付社保: 
借:管理費用(單位和個人加總,即每月上繳總數) 
     貸:銀行存款 
代扣個人部分時,用紅字沖減管理費用,但代扣數不等于上繳社保地稅單上的個人部分。 
求助各位大蝦,這樣做合理嗎?

李老師2 解答

2017-06-07 15:44

肯定不合理了<br><br> 
第二筆 開具發票確認收入 應該是:借應收賬款  預收賬款 貸 主營業務收入<br><br> 
第三筆 社保個人部分計提對應的是工資薪酬 然后根據工資對應的科目做費用<br><br> 
            社保單位部分計提一樣 看對應的科目是什么<br><br> 
           一般情況是先計提 后支付<br><br> 
           計提個人 借應付職工薪酬   貸其他應交款--社保<br><br> 
           交納時      借 其他應交款--社保   貸銀行存款<br><br> 
           計提單位部分  借  管理費用    貸 其他應交款-社保<br><br>

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對一家建筑工程施工企業進行內審,一些會計處理,想聽聽各位大蝦的意見。收到工程款未開發票: 借:銀行存款? ?? ?貸:預收賬款 開出發票,未收到工程款: 借:應收賬款? ?? ? 貸:預收賬款 月末確認收入: 借:預收賬款? ?? ?貸:營業收入 支付社保: 借:管理費用(單位和個人加總,即每月上繳總數) ? ???貸:銀行存款 代扣個人部分時,用紅字沖減管理費用,但代扣數不等于上繳社保地稅單上的個人部分。 求助各位大蝦,這樣做合理嗎?
2017-06-07 15:31:14
你好,是的,先計入預收賬款,按照收入確認的條件結轉沖掉貸方,
2020-03-22 07:26:51
開不開票都可以的,如果開始施工了,需要交增值稅。開發票的時間可以,你們自己雙方自己約定。
2021-08-10 08:52:01
你好同學,不需要做無票收入。
2019-11-07 13:39:22
您好!是的。也是一樣要分開。
2018-08-16 09:53:37
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