
請(qǐng)問老師我發(fā)現(xiàn)我2016年在其他應(yīng)收款-代支費(fèi)用那里少計(jì)了0.01元,現(xiàn)在對(duì)方付的款中多出了0.01元,請(qǐng)問我可以這樣做帳?借:銀行存款0.01 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用:0.01
答: 你好,不用調(diào),一進(jìn)一出就平衡了。總額沒變化就行的。
借方:銀行存款 400210 貸方:其他應(yīng)收款 40萬 貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用210 已經(jīng)跨月 在不反結(jié)賬的情況下怎么把財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整到借方
答: 你好,這個(gè)可以沖掉在做一筆分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。我們本月支付了5000的投標(biāo)保證金,手續(xù)費(fèi)是3元,當(dāng)時(shí)做賬是借其他應(yīng)收款5000 財(cái)務(wù)費(fèi)用3 貸銀行存款5003,我今天收到了退回來的保證金5002,請(qǐng)問我該怎么做賬?
答: 沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用2就是了哈

