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金池?
于2022-07-23 21:54 發布 ??661次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-07-23 22:08
你好,同學其他應收款是說明款項沒收到貸方如果是損益類,就需要考慮進去
陳詩晗老師 解答
你具體一下你是什么情況下的替換
金池? 追問
2022-07-23 22:34
1:固定資產更新改造,被替換部分的可收回金額是計其他應收款,其他應收款不是損益類科目,所以不影響當期損益?也就不影響更新改造后的入賬價值對嗎?2:題目如果問影響當期損益的有哪些,那損失要減,收益要加,被替換部分的可收回金額是其他應收款,是收益,為什么這里不加上呢?反而要減去呢?
2022-07-23 22:38
1,是的對,減少在建工程2,被替換并不影響利潤,不考慮這里
2022-07-24 07:27
并不影響在建工程,怎么是減少?!
2022-07-24 11:06
替換的價值減少了在建工程不影響損益
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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陳詩晗老師 解答
2022-07-23 22:08
金池? 追問
2022-07-23 22:34
陳詩晗老師 解答
2022-07-23 22:38
金池? 追問
2022-07-24 07:27
陳詩晗老師 解答
2022-07-24 11:06