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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-07-21 16:55

。把暫估的紅沖按發票入賬。

馬慧娟 追問

2022-07-21 16:57

固定資產時在固定資產模塊按不含稅金額入賬的,怎么辦?只是紅沖貸方嗎?我也時這么做的。但是發票金額比入賬金額少0.02,如何調節啊?

玲老師 解答

2022-07-21 17:01

按照發票的金額做帳就沒有差異了。不一樣,那個分錄紅沖了。

馬慧娟 追問

2022-07-21 17:04

你好,老師!可能我沒有表達清楚!第一張圖時暫估的,第二張收到發票后,就不能平衡了。你看我分錄應該怎么做啊?

玲老師 解答

2022-07-21 17:21

。那你第一個暫估的時候,貸方為啥是負數呢?

馬慧娟 追問

2022-07-21 17:36

老師 先看第而張圖 再看第一張圖  ,第二張是我暫估入賬的,第一張是收到發票的  要是不對,你給指正一下,謝謝!分錄如何寫?

玲老師 解答

2022-07-21 17:41

暫估的分錄是對的。
收到發票紅沖。
借固定資產負數,貸應付賬款負數。
然后再做一筆分錄,借固定資產,進項,貸應付賬款。

馬慧娟 追問

2022-07-21 18:01

老師,固定資產入賬時,是在固定資產模塊做的。那現在收到發票在總賬直接這么做可以嗎?

玲老師 解答

2022-07-21 18:05

可以總賬上做的。但是資產卡片上的金額有變化,你還要重新填的。

馬慧娟 追問

2022-07-21 18:17

老師!固定資產卡片多入了0.02。如何在固定資產卡片減掉這0.02啊?我發現入賬的時候固定資產卡片不能輸入負數啊?

玲老師 解答

2022-07-21 18:22

你好 也可以改或者重錄入卡片的  

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。把暫估的紅沖按發票入賬。
2022-07-21 16:55:35
做分錄都是總賬模塊做,應收應付會在往來里可以查明細賬,固定資產模塊登固定資產的折舊原值,折舊年限等資料,可以從固定資產模塊轉入進總賬模塊提折舊。
2018-09-01 12:01:19
需要的,不然的話賬上就沒用該固定資產
2020-06-03 22:50:18
同學你好 這個沖減多折舊的
2022-06-22 14:22:02
你好,只要應付賬款可以體現固定資產原值,期初,固定資產和累計折舊本期增加,本期減少,期末固定資產原值,累計折舊余額,就沒影響,但是后期最好調整過來
2020-04-02 14:15:17
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