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執(zhí)子之手
于2017-06-03 21:34 發(fā)布 ??1822次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2017-06-03 22:20
我現(xiàn)在是這么作的,收到退稅,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款一即征即退,花的時候,借:其他應(yīng)收款一即征即退,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資,老師這樣作對嗎?
執(zhí)子之手 追問
2017-06-04 19:25
你說的我不太明白,有點(diǎn)暈。
王雁鳴老師 解答
2017-06-03 21:45
您好,分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項(xiàng)收支-減免稅款,貸;專項(xiàng)收支-XXX (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì)),花的時候,可以做雙重分錄,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,再借:專項(xiàng)收支-XXX (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì)),貸:專項(xiàng)收支-減免稅款。等花完了,或者年底按專項(xiàng)收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務(wù)收入-政府補(bǔ)助。
2017-06-03 22:21
您好,這樣做不好,最好按我說的做。
2017-06-04 20:28
您好,您好,如果按我說的您看不明白的話,按您說的做也行。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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2017-06-04 19:25
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2017-06-03 21:45
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2017-06-03 22:21
王雁鳴老師 解答
2017-06-04 20:28