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妞小姐
于2017-06-02 15:36 發布 ??1015次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-02 15:36
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
老師,請問下,我們每個月的進項稅都有的多需要怎么做分錄,沒抵扣的留底稅也沒認證
答: 你好,是進項發票沒有認證,如何做分錄的意思??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問4月份進項稅有14元沒有抵扣完,需要做分錄嗎?
答: 您好,具體是什么情況沒有抵扣
已經抵扣的進項稅,現在國稅要轉出,怎么做分錄
討論
去年進項稅已經抵扣,今年要轉出,怎么做分錄
未抵扣的進項稅月底需要轉出嗎?怎么做分錄?
請問老師,外購福利用于員工,進項稅未抵扣,怎么做分錄呢?
老師,一月份認證進項稅稅額1051,但未抵扣,3月份才抵扣的,需要怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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