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喬喬姐
于2017-06-02 11:14 發布 ??1290次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2017-06-02 11:16
就是你上個月已認證但是沒有抵扣,這個月需要進行抵扣的金額
喬喬姐 追問
2017-06-02 11:17
認證時是800現在要抵扣的是500,請問是填800還是500?
田老師 解答
2017-06-02 11:26
是500
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9月份增值稅進項發票勾選認證成功,但未申報抵扣,11月份還可以進行進項稅額抵扣嗎?
答: 你好,忘了填寫嗎 應該不可以,你可以試下
10月開了增值稅發票,這個月申報,沒有進項抵扣,全額報稅,如果下個月有進項稅額抵扣,能退稅嗎?
答: 這個不退稅,有進項稅,可以后期少交稅處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產進項發票2年抵扣增值稅如何申報
答: 認證當月抵扣60%,第十三個月時抵扣40%
請問取得的進項發票未認證,進項稅額已經計入待抵扣進項稅額,增值稅申報主表要填列嗎
討論
進項發票沒認證上,申報增值稅卻抵扣了怎么辦?
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進商品項為增值稅專用發票,購進的進項不允許抵扣,我填增值稅申報表,表2時,要把不能抵扣的進項稅填到哪一項中啊
是第一次填寫有進項稅抵扣的增值稅報表,表二內的前期認證相符且本期申報抵扣的金額是填收到發票的稅款金額還是要抵扣的稅款金額?
在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區別
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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喬喬姐 追問
2017-06-02 11:17
田老師 解答
2017-06-02 11:26