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無情的小蝴蝶
于2022-07-12 20:41 發布 ??1023次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-07-12 20:42
你好,工資計提借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—工資結轉借:本年利潤,貸:管理費用等科目
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請問老師,計提工資的時候,月底這個也要結轉吧
答: 你好 是的 損益類科目月底都是需要結轉的。
計提工資需要月底結轉嗎?如果結轉的話,怎么結轉
答: 計入管理費用、銷售費用的工資,月末結轉到本年利潤里面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么要計提工資,像那些要結轉的怎么理解起來更容易
答: 一般企業都是當月計提,下月發放,根據權責發生制的原則,計提工資通過應付職工薪酬過度的,這樣在醫以后填制匯算清繳的報表的時候,有單獨應付職工薪酬的報表的。 期間損益結轉,增值稅的結轉,還有固定資產折舊的計提,無形資產的攤銷。
工資計提結轉怎么做
討論
老師,現在工資是先計提再發,還是先發后結轉?怎么操作?
老師,您好,我想問問工資的計提和結轉有什么不同?十分感謝老師的幫助!
每次是當月發當月的工資,都是先付,然后結轉工資,這個可以嗎?什么情況下要計提?
每月按什么依據計提工資?己計提工資,是不是分發工資時,就不用結轉工資了?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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