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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-01 14:48

您好,4月份分錄,借;應收賬款,5000,貸:主營業務收入,5000減稅金,應交稅費-應交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。5月份,借;現金或者銀行存款,4000,營業外支出,1000,貸;應收賬款,5000。

靦腆的月餅 追問

2017-06-01 15:01

嗯嗯。老師還有一種情況。內賬不開增值稅發票。比如:就是我們4月份應該收10000元,但是當時我們老板記錯了說應該收12000元。我就按照12000入賬了。??傻?月份時候才知道人家就給10000,才知道我們這邊記錯了。像這情況也這樣登記分錄嗎?還是?

王雁鳴老師 解答

2017-06-01 15:05

您好,這種情況分錄就是這樣了,4月份分錄,借;應收賬款,12000,貸:主營業務收入,12000。5月份,借;現金或者銀行存款,10000,貸;應收賬款,12000,主營業務收入,負數2000。

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您好,4月份分錄,借;應收賬款,5000,貸:主營業務收入,5000減稅金,應交稅費-應交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。5月份,借;現金或者銀行存款,4000,營業外支出,1000,貸;應收賬款,5000。
2017-06-01 14:48:36
你好 銷售的時候,借;銀行存款等科目 5000,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅 退貨,借;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款等科目 4900
2019-12-26 17:56:48
剩下的3000你還要退還給客戶嗎?
2017-06-07 16:42:51
同學你好 同一年的話直接做就行 做返工費就可以 用以前年度損益調整來做 然后再做到21年
2022-01-19 08:13:34
你好,借應付650貸主營業務收入應交稅費,借應付貸銀存
2018-12-18 10:34:08
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