
單位現在月底領導說是讓把往來庫存這些賬都對一下我不知道咋弄了從來沒干過
答: 對賬之前首先你需要對銷售賬款,以及采購賬款進行統計并且做出相應的清單(比如在倉庫的入庫單和出庫單);接下來你需要核對庫存情況,把采購時存入倉庫的物料,與出庫時發出去的物料,以及現有倉庫庫存數量進行比對,檢查是否有異常情況;接著對銷售和采購的賬款做出對比,核對供應商的賬款是否與到貨的數量和金額是否一致,是否有差異,以及有無售后退換貨的情況;最后是把所有的數據都綜合統計出來,比如出入庫的總金額,供應商的收支情況等等。 拓展知識:庫存也不可用來進行對賬,因為庫存的實際情況會因為破損、丟失、質量等原因造成偏差,因此最好是將銷售入庫與出庫的物資情況逐一核查,才能更加準確的進行對賬。
單位現在月底領導說是讓把往來庫存這些賬都對一下我不知道咋弄了從來沒干過
答: 你好!你們是什么行業?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 老師。剛入一家單位。領導給了總合同款166萬。 已經對公轉過來,145萬。已開票161萬。讓我對一下數整理一下。領導這是讓干啥的 算一下他還欠多少嗎 還有多少票沒開嗎。 我算了應再收21萬。再開票5萬 對嗎。謝謝老師指導。我不知道領導是讓我算啥的。請老師詳細說一下
答: “你先把數據整理好,比如說公司還欠多少,還有多少未開票,這樣你就能明白公司的財務狀況了。通過算一下,你可以看出還需要收取21萬,并再開票5萬,你可以給財務部門做出一個報表,以便于他們有一個清晰的財務概況。”


5fsshz 追問
2022-06-30 11:50
QQ老師 解答
2022-06-30 11:57
5fsshz 追問
2022-06-30 14:16
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2022-06-30 14:21