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駱旭燕
于2017-05-22 10:47 發布 ??926次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-22 10:48
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
駱旭燕 追問
2017-05-22 10:49
@鄒老師:這個稅之前已經交過了,不知道怎么會有余額,現在是想把應交稅金-已交稅金 -630余額轉為0
2017-05-22 10:51
@鄒老師:貸方負數是多交,怎么結平
鄒老師 解答
2017-05-22 10:53
你好,是不是之前的分錄有錯誤造成的
2017-05-22 10:54
@鄒老師:我也不知道,好幾年前的會計做的
你好,需要查出是什么原因造成的,才知道如何做調整分錄的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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駱旭燕 追問
2017-05-22 10:49
駱旭燕 追問
2017-05-22 10:51
鄒老師 解答
2017-05-22 10:53
駱旭燕 追問
2017-05-22 10:54
鄒老師 解答
2017-05-22 10:54