
出口退稅申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表哪個(gè)先申報(bào)
答: 您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
出口退稅先申報(bào)納稅申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),老師?
答: 你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
我是一般納稅人出口退稅企業(yè),在10月申報(bào)九月份出口退稅,老是申報(bào)不成功,疑點(diǎn)沒有申報(bào)增值稅增值稅我也申報(bào)了
當(dāng)期沒有申報(bào)出口退稅,但增值稅申報(bào)表里有出口銷售,出口退稅零申報(bào)的時(shí)候,納稅表出口銷售累加需要填哪個(gè)數(shù)字

