
我?guī)ぬ讻]有以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在想更正去年管理費用,怎么做會計分錄?
答: 你好,借;利潤分配——未分配利潤,貸;庫存現(xiàn)金等科目(或相反分錄 ) 沒有以前年度損益調(diào)整科目,就直接通過利潤分配——未分配利潤科目調(diào)整
我們公司2019年12月份過戶給別人一輛車子,車折和保險合計金額38269.75 保險金額是3269.75 。然后我2020年1月份開的發(fā)票35000元。這個賣車會計分錄應(yīng)該1月份做是不是?但是這個保險我們2019年做到管理費用了。但是現(xiàn)在賣了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個科目想反賬到去年處理。我該怎么處理?
答: 你好,可以1月份做,反賬不是比用以前年度損益調(diào)整更麻煩嗎,何必呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度管理費用多計提了28元,以前年度損益調(diào)整會計分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)分錄及登記賬本借貸方向?
答: 您好,分錄,借;以前年度損益調(diào)整,負數(shù)28元,貸;應(yīng)付職工薪酬,負數(shù)28元。結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借;利潤分配-未分配利潤,負數(shù) 28元,貸;以前年度損益調(diào)整,負數(shù)28元。按分錄的借貨方向記賬。

