
201704月藍(lán)字發(fā)票已抵扣:借:銷售費(fèi)用-網(wǎng)絡(luò)廣告9433.96借:進(jìn)項566.04貸:預(yù)付賬款10000201709月購買方我方只有紅字信息表:借:進(jìn)項566.04貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出566.04201709的是不是錯了?現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬?分錄是?
答: 你好,對的是的不對的,整個發(fā)票都需要紅沖。
上個月錯把預(yù)付賬款寫記成了銷售費(fèi)用 怎么紅沖
答: 您好,最簡單的方法,上月這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調(diào)整過來了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師去年付的一筆款費(fèi)用我做到預(yù)付里了,發(fā)票應(yīng)該是收不到了。我想把預(yù)付款調(diào)做費(fèi)用可以嗎?借:銷售費(fèi)用 貸 預(yù)付付賬款。
答: 應(yīng)該把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目


雪云微 追問
2022-06-17 17:35
郭老師 解答
2022-06-17 17:38