老師你好!企業(yè)開票 113萬 進(jìn)項(xiàng)含稅 價(jià)格是96萬 請(qǐng)問他的當(dāng)月稅負(fù)率是百分之多少? 再假設(shè) 他能退稅收到11個(gè)點(diǎn), 他的進(jìn)項(xiàng)成本平均是7個(gè)點(diǎn), 那么的話他中間能賺多少錢?
彪壯的洋蔥
于2022-06-17 11:51 發(fā)布 ??758次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

這個(gè)和一般的企業(yè)是一樣的!
2019-09-25 16:45:58

您好!稅法上是沒有,你問問當(dāng)?shù)囟惥挚串?dāng)?shù)赜袥]有什么政策
2017-09-26 09:33:00

您好!這個(gè)光給含稅價(jià),不給稅率沒辦法確認(rèn)。
賺4個(gè)點(diǎn)
2022-06-17 11:58:04

根據(jù)您提供的信息,我們可以進(jìn)行簡單的計(jì)算。
首先,內(nèi)銷收入10萬,稅額1.3萬,可以計(jì)算出內(nèi)銷的稅率為:
1.3萬 / 10萬 = 13%
接下來,出口收入5萬,免稅,退稅率13%,可以計(jì)算出退稅金額為:
5萬 * 13% = 6500元
進(jìn)項(xiàng)稅額為6千,那么實(shí)際應(yīng)交的稅金為:
1.3萬 - 6千 = 7000元
因此,增值稅稅負(fù)率為:
7000元 / (10萬 %2B 5萬) = 5%
所以,根據(jù)您提供的信息,退稅金額為6500元,增值稅稅負(fù)率為5%。請(qǐng)注意,這些計(jì)算是基于您提供的信息,實(shí)際計(jì)算可能因政策差異略有不同。
2023-09-28 12:03:07

1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%?
2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額%2B年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額%2B年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)%2B免抵退銷售額]}×100%?
注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出%2B出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。?
3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)%2B免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額)×100%
2021-09-28 10:36:23
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