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默
于2017-05-19 10:37 發(fā)布 ??3580次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-19 10:37
你好,不可以的
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增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,那么附加稅也可以抵扣嗎?
答: 你好,增值稅留抵抵扣了欠稅,那么附加稅自然也就抵扣了的
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅 那么已經(jīng)繳納的附加稅 可以退嗎
答: 你好,不可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后還有留抵稅額,就不用繳納附加稅?
答: 您好,是的,不用繳納附加稅
多交的增值稅及附加稅弄到增值稅留抵稅額里面,這種怎么做賬
討論
增值稅欠稅可以用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額來(lái)抵扣,那附加稅是按照增值稅欠稅的金額來(lái)繳納還是以進(jìn)項(xiàng)留抵抵減完剩下的補(bǔ)繳的金額來(lái)計(jì)算
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵稅額,可以留到以后抵扣銷項(xiàng)嗎?這樣子還需要繳納增值稅附加稅嗎。
老師,如果7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有增值稅,但是上個(gè)月有留抵稅額可以抵,不用交增值稅,那7月增值稅怎么做賬?還需要計(jì)提附加稅嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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