
老師這個月的進項和銷開票金額是一樣的,只是這個稅額想差0.11,我結轉分錄可是系統申報的時候,是0,附加稅也是0,這樣有沒有關系
答: 你好 ;1.? 意思是你賬上數據有? 一個0.11的差異; 而你申報系統沒有差異? 金額是0? ; 那么你附加稅? 就0報即可 。 只是你賬上要做一個調整0.11處理的分錄的??
老師,這個是我們這個月的開票金額,對應的附加稅的表要怎么填寫呢
答: 您好,您是說的對應的印花稅怎么來填寫。正規的來說,你合同上,如果沒有明確的標注是確定不含稅的金額是多少,稅額是多少的話,你就應該按照你開發票的含稅額來填寫你的應稅金額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開票金額1萬元,不含稅的附加稅占了幾個點?請問這個是怎么算呢?
答: 你好? ?開票金額的稅率是多少呢


漂亮的花瓣 追問
2022-06-15 15:33
李霞老師 解答
2022-06-15 15:34