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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-18 17:00

我首先去了了解他們的營業(yè)執(zhí)照。關(guān)于稅方面的。然后盤點(diǎn)他們的資產(chǎn)銀行流水,然后建賬銀行現(xiàn)金日記賬。要不要建總賬明細(xì)賬。就是內(nèi)賬。

Lindsay 追問

2017-05-18 17:04

我這樣做對嗎。請指教。

宋生老師 解答

2017-05-18 16:54

您好!你有什么業(yè)務(wù)做什么分錄就可以了。

宋生老師 解答

2017-05-18 17:03

您好!如果之前沒有賬的話,你就要重新盤點(diǎn)這些數(shù)據(jù)。 
可以不用建總賬明細(xì)賬。

宋生老師 解答

2017-05-18 17:07

您好!可以的。先做一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后這個資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)作為期初數(shù),開始做

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你好!你從新盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)做一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后用這個表的數(shù)據(jù)作為期初
2017-07-03 14:05:04
你好,1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀=Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會計電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項(xiàng)點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2022-04-14 09:18:09
同學(xué),你好 真實(shí)性,最主要核對幾個科目,銀行存款、庫存現(xiàn)金、應(yīng)收,應(yīng)付
2021-10-10 15:30:34
你好!一般是翻查之前一年內(nèi)的賬務(wù),原始憑證等
2020-06-02 20:01:35
您好,建議根據(jù)外賬數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)過來作為期初數(shù)據(jù)就行了。如果外賬也沒有做,建議直接進(jìn)行全面盤點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,編制盤點(diǎn)表作為期初數(shù)據(jù)即可。
2019-06-30 16:16:47
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