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送心意

圖圖*老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-12 23:22

你好,補(bǔ)充一下題目

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你好! 比如對(duì)應(yīng)的收入是10000000 虧損率=-757000/10000000=-7.57%
2021-10-29 06:44:42
你好,補(bǔ)充一下題目
2022-06-12 23:22:28
按應(yīng)納稅所得額的25%征收企業(yè)所得稅。應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B或者-調(diào)整事項(xiàng)
2021-12-02 14:07:52
你好 (今年的利潤(rùn)-上一年的利潤(rùn))/上一年的利潤(rùn)
2021-05-21 11:04:47
您好 應(yīng)交稅費(fèi)的是以稅法認(rèn)可的數(shù)字為基礎(chǔ)。 利潤(rùn)總額3000+稅法不認(rèn)可的預(yù)計(jì)負(fù)債800
2020-08-07 06:38:28
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  • 我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃

    同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳應(yīng)

    登錄電子稅務(wù)局(申報(bào)端),選擇“企稅年報(bào)”。 在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬,如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“三、加計(jì)扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)。

  • 之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2

    企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個(gè)業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算

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