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唯簡
于2017-05-15 15:01 發布 ??943次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-15 15:02
你好,計入應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
唯簡 追問
2017-05-15 15:05
@鄒老師:如果最后不能抵扣再轉入費用類么?認證了是不是再轉入進項稅額
鄒老師 解答
2017-05-15 15:06
你好,是的
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老師請問 我們開了增值稅專用發票也開了增值稅普通發票 那增值稅稅額要交的是普通發票的稅額加上增值稅專用發票的稅額嗎?
答: 你好,是的,是這樣計算銷項稅額的
勞務發票有3%增值稅專用發票和11%增值稅專用發票,什么情況需要開是11%增值專用發票?
答: 你好,建筑勞務才是11%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅普通發票和增值稅專用發票 稅額計算方式
答: 含稅金額除以1+稅率 得到的金額在乘以稅率
定額發票可以抵扣增值稅專用發票還是增值稅普通發票?
討論
增值稅普通發票和增值稅專用發票哪幾聯需要蓋發票專用章?
增值稅電子專用發票可以轉紙質增值稅專用發票嗎
增值稅普通發票和增值稅專用發票
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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唯簡 追問
2017-05-15 15:05
鄒老師 解答
2017-05-15 15:06