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廖**文
于2022-06-07 17:37 發布 ??926次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-06-07 18:18
你好,這個緩交不用管。這個是沒有繳納的,有差額正常的。可以提交
廖**文 追問
2022-06-08 07:38
我圖片截漏了,按照我上述所說的,這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?
2022-06-08 08:05
這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?代表上期緩繳的320228.51嗎?還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51,所以就累加了320228.51嗎?我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應交增值稅的金額,可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢,因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應交增值稅,并且扣除上期的緩繳數,可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51,能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎,讓這個32欄正常累加,并且32欄好像可以改為0,因為我每期增值稅都沒有漏報,希望老師告訴我改一下,我有說錯的地方望老師指點
2022-06-08 08:06
這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?代表上期緩繳的320228.51嗎?還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51,所以就累加了320228.51嗎?我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應交增值稅的金額,可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢,因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應交增值稅,并且扣除上期的緩繳數,可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51,能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎,讓這個32欄正常累加,并且32欄好像可以改為0,因為我司每期增值稅都沒有漏報,只是有緩繳,希望老師告訴我改一下,我有說錯的地方望老師指點
2022-06-08 08:08
這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?代表上期緩繳的320228.51嗎?還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51,所以就累加了320228.51嗎?我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應交增值稅的金額,可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢,因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應交增值稅,,可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51,能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎,讓這個32欄正常累加,并且32欄好像可以改為0,因為我司每期增值稅都沒有漏報,只是有緩繳,希望老師告訴我改一下,我有說錯的地方望老師指點
陳詩晗老師 解答
2022-06-08 08:23
這個30就是說,比方說你現在四月份繳納了三月份的那一部分欠的稅,就填寫在30。
這個27,他就是說你這一個月,比方說你現在五月份你再申報四月份的數據的時候,就是你四月份總共交的。
2022-06-08 08:30
能就用5月申報4月的例子說嗎,你這一下3月和4月一下4月和5月,我聽不懂,
2022-06-08 08:39
比如,你5月申報4月增值稅3月欠的稅4月繳納,體現30行27指的是4月繳納的總金額稅
2022-06-08 08:50
你只回答了前半部分,后半部分還是要回答一下的,都幫回答一下求求老師了
2022-06-08 08:53
上期緩交不體現在27,你都沒有繳納25和32體現就行了
2022-06-08 09:14
能把主表怎么改一下,導致主表上32欄余額為0嗎,
2022-06-08 09:17
就我發你的下面那個圖,能把27和30欄余額改為0嗎,因為我們今年都有緩繳,可是前5個月報的增值稅主表里27和30欄余額都是0,并且我紀念4.18號才來公司上班,以前沒有搞過一般納稅人,希望老師幫我改一下,以此讓我多理解下稅表各欄的含義,防止今后工作出錯
2022-06-08 09:18
就我發你的下面那個圖,能把27和30欄余額改為0嗎,因為我們今年都有緩繳,可是前5個月報的增值稅主表里27和30欄余額都是0,并且我今年4.18號才來公司上班,以前沒有搞過一般納稅人,希望老師幫我改一下,以此讓我多理解下稅表各欄的含義,防止今后工作出錯
2022-06-08 09:20
能把主表怎么改一下,導致主表上32欄余額為0嗎,因為我們公司業務很簡單,都沒有欠繳只有緩繳,不可能有期末欠繳稅額。
2022-06-08 11:25
你這里存在緩交,你這里就不可能為0你這里緩交就是欠的,需要體現在32
2022-06-08 11:34
可是本期6月和以往32欄的金額來源不一樣,本期6月32欄比以往少了320228.51.因為27欄和30欄有3202281.51這個金額的存在,以往也有緩繳,可是27.30欄的金額就是空的,可是把本期27.30欄的金額改為0嗎
2022-06-08 11:36
能我接著問的問題看完嗎?然后把來龍去脈摸清楚再回答嗎
2022-06-08 11:37
你有緩繳,那么32必然有金額之前每月,你需要考慮的是之前的申報數據是否正確可以手動更改,這樣更改后你數據并不是正確的申報同時可能出現配比異常的問題
申報,是根據你真的情況數據申報而不是去隨意調整填寫
2022-06-08 13:02
我司32欄一都等于上一期32欄加本期申報的增值稅24欄就是本期應繳增值稅全額,可是這期發現32欄等于上期32欄還加上本期24欄,要減去27欄和30欄的320228.51,為什么呢?
2022-06-08 13:06
32本身就是24+25+26-27得出的你上期數據應該是沒有27欄數據才會相等的
不管哪一期,這個報表的公式沒有變過都是32=24+25+26-27
2022-06-08 13:07
可以把27欄去掉嗎
2022-06-08 13:18
最左邊是2022年1月中間是2022年2月最右邊是2022年3月,他們這3月都有緩繳,可是27欄和30欄都沒有數字呢??墒潜酒诘?7欄和30欄都有數字,可以把本期的27欄何30欄的數字都去掉嗎就是那個320228.51那幅圖,希望老師幫下忙解答哈
2022-06-08 13:28
你這里圖1,2,327行沒有數據,就說明沒有繳納過稅你不填寫就可以了
27和30一定是你真實繳納過稅才有數據緩交就是沒有繳納,沒有數據是正常的
2022-06-08 13:30
不對,圖1.2.3所代表的3個月的繳稅記錄我查過,都各繳款了應繳的一半,和本期一樣不是沒有交,都是交了一半緩繳一半
2022-06-08 13:31
那就是你之前申報表填寫有錯誤啊你這個繳納了27行肯定要有數據
2022-06-08 13:32
好吧,那我以后注意點呢
2022-06-08 13:33
你這里就是表格是固定的你需要的就是把你數據填寫進表格不填寫錯不填寫漏就可以了
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
小微企業增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
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