
老師,我是做內賬的,老板8月份之前的帳都是以前自己做的,現在由我來接手,經過查詢發現,他做的所有費用都是作為其他應付款-老板,但我發現我們其他應付是18萬,但其實所有費用統計是25萬,就是說這差額應該是通過其他銀行賬號付的錢,現在而且有一筆收入和投資款也是存到其他銀行里面的,但現在賬面銀行存款和實際的其他銀行里面存款不一致,相差了10多萬,我能不能直接用這個差額去沖其他應付款-老板?
答: 您好!首先搞清楚差額是不是就是存到其他銀行里面的,如果是的話內帳可以沖,但是要在摘要上面寫明是存到其他銀行上面去了。
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 現在可以調整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,假如工程款是100元,公司付了80元,其余2元是保證金,之前做的憑證是借:工程施工100貸:銀行存款80貸:應付賬款20 我覺得保證金這塊有點不對怎樣修改呢,借:應付賬款20貸其他應付款20老師這樣對嗎
答: 同學你好 嗯 這樣就可以

