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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-05-16 16:33

@方老師在收款之前掛借其他應付款 貸其他業務收入,扣除提點付別的企業時借其他應付款 貸現金 貸什么

A懶人 追問

2017-05-16 16:48

謝謝方老師

方老師 解答

2017-05-14 20:00

你公司是做什么的,場地不是你公司的嗎?

A懶人 追問

2017-05-14 20:51

@方老師:場地不是我公司是其他公司免費提供不收取任何費用。

方老師 解答

2017-05-14 20:54

收款時借現金 貸其他應付款 其他業務收入 
支付別的企業時 借其他應付款 貸現金或銀行存款

方老師 解答

2017-05-16 16:40

支付別的企業時沖減原來掛的其他應付款,然后用現金支付其他企業。

方老師 解答

2017-05-16 16:49

不客氣,祝您工作順利!

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相關問題討論
您好,麻煩參考以下分錄處理,謝謝。 比如銷售市場價是1000元,收款500元,贈送500元,開發票時,按市場價,開銷售額為1000,再另起一行做銷售折讓500。做賬時,借;現金或者銀行存款,500,貸;主營業務收入-賣的產品,500元減去稅金,主營業務收入-送的產品,500元減去稅金,主營業務收入-銷售折讓,負數500元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,500元*增值稅率/(1+增值稅率)。結轉成本時,借:主營業務成本-賣的產品,主營業務成本-送的產品,貸;庫存商品-賣的產品,庫存商品-送的產品。
2019-04-15 17:42:17
你好,借:現金 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,與正常商品分錄一樣
2018-01-06 11:06:01
你公司是做什么的,場地不是你公司的嗎?
2017-05-14 20:00:58
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
2019-10-22 20:22:01
作為會計核算,是需要根據發生的每一筆業務,分別做相關的會計分錄。
2019-10-16 13:54:33
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