業(yè)務13:借:庫存商品 111500 應交稅費-應交增值稅-進項稅 18955 貸:預付賬款——杭州雷諾科技有限公司 40000 預付賬款——杭州雷諾科技有限公司 90455像這樣行不行?
悠云
于2017-05-14 13:56 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53

您好
借:庫存商品 (負數(shù))
貸:應付賬款(負數(shù))
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

你好,這樣做調整分錄
借;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.01
貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09

你好,不對,你這種情況適合暫估與實際剛好一致的情況。實際工作中,暫估的分錄你是對的,但收到發(fā)票的分錄要調整。
2020-06-07 22:25:16

你好,已預付賬款購買商品的,應當預付到底的
先預付的款項,取得購進商品的發(fā)票,賬務處理是
借:庫存商品300000
應交稅費~應交增值稅~進項稅額39000
貸;預付賬款 339000
支付尾款189000,借;預付賬款189000,貸;銀行存款 189000
2020-06-21 17:21:47
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