
籌建期間直接入了費用 現(xiàn)金支付的 到營業(yè)期間怎么又有同一張發(fā)票的出現(xiàn)來做增值稅減免呢
答: 稅控盤及維護費購買時先記入費用,抵扣時做減免稅分錄。
老師,,快學(xué)商貿(mào)籌建期中,第20號憑證,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,為什么自己開的增值稅發(fā)票減免,代開的增值稅發(fā)票不減免呢?
答: 因為是小規(guī)模納稅人月份銷售額不超過10萬,或季度銷售額不超過30萬,是可以免征增值稅的。 而代開發(fā)票,一般就是代開專票了,這個是不享受免征的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
快學(xué)商貿(mào)籌建期中的第20筆業(yè)務(wù), 結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅, 為什么只結(jié)轉(zhuǎn)一筆啊, 業(yè)務(wù)11是銷售電子元件,可能結(jié)轉(zhuǎn)468.55元的增值稅, 那業(yè)務(wù)12筆呢,銷售電水壺的增值稅490.72就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,490.72就是要上交增值稅嗎,
答: 同學(xué)你好 右下角問題反饋那里提問

