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幽默的奇跡
于2022-06-05 17:35 發布 ??453次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-06-05 17:36
你好,發生了銷售退回,賬務處理是借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應收賬款等科目借:庫存商品 ,貸:主營業務成本
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我在三月18銷售收入50000稅費650027號收到且有商業折扣,后面又發生了銷售退回,這個分錄怎么寫
答: 你好,發生了銷售退回,賬務處理是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
老師商品銷售已經確認銷售收入的,退回商品怎么做分錄呢?
答: 同學你好 沖減收入就行了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,銷售退回,沖減上年12月份的收入,這種怎么做分錄
答: 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
請問一下,這道題銷售收入需不需要減掉銷售退回的450萬?
討論
上個月銷售出去的產品到這個月客戶退回來了,這種分錄怎么做?能不能沖減這個月的收入?
郭老師您好,想咨詢您一下,如果本月有銷售退回,但本月又沒用正數收入,這種情況怎么辦呢?
老師您好,想咨詢您一下,如果本月有銷售退回,但本月又沒用正數收入,這種情況怎么辦呢?
銷售退回后,為什么要沖減當月收入,而不是沖減之前月份確認的收入呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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