要接收一個內帳的工作,目前外帳是兼職會計在做,帳務不多,我先從哪些方面開始做,因為兼職會計平時不太來公司的,期初數是不是從會計上月報表來錄入,其它的要哪些方面入手,回祥細點好嗎
荷
于2017-05-13 13:27 發布 ??1057次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-13 13:46
您好,期初數是根據上月的科目余額表來的,不過要核對與報表的數據是否相符。其他方面就是要這個月的票據來做憑證處理就行了。
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您好,期初數是根據上月的科目余額表來的,不過要核對與報表的數據是否相符。其他方面就是要這個月的票據來做憑證處理就行了。
2017-05-13 13:46:12

一.將尚未處理完畢的業務,處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。
二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。
三.整理尚無法處理的業務,列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關的憑證資料等。
四.交待其他相關事宜,比如相關工作聯系部門(包括企業內部和外部)聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內容視你的具體情況而定,以將你工作的內容交待清楚為準。
五.打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無誤后,由移交人、接交人、監交人各自簽章,各執一份交接清單。
2020-01-13 21:06:28

交接,直接按交接清單來進行交接處理。
2017-10-06 16:28:09

你好,最好是計入外賬,需要做到發生,與減免一致的
2016-12-20 14:17:21

這個沒有絕對的,看你個人職業規劃了
2015-11-05 20:04:11
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荷 追問
2017-05-13 14:01
王雁鳴老師 解答
2017-05-13 14:06