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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-13 13:46

您好,期初數是根據上月的科目余額表來的,不過要核對與報表的數據是否相符。其他方面就是要這個月的票據來做憑證處理就行了。

追問

2017-05-13 14:01

@王老師:王老師,我向會計要科目余額表和財務報表就行了嗎? 
我內帳還有什么要做進去的

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 14:06

您好,對的。其他根據票據處理就行了。

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您好,期初數是根據上月的科目余額表來的,不過要核對與報表的數據是否相符。其他方面就是要這個月的票據來做憑證處理就行了。
2017-05-13 13:46:12
一.將尚未處理完畢的業務,處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無法處理的業務,列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關的憑證資料等。 四.交待其他相關事宜,比如相關工作聯系部門(包括企業內部和外部)聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內容視你的具體情況而定,以將你工作的內容交待清楚為準。 五.打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無誤后,由移交人、接交人、監交人各自簽章,各執一份交接清單。
2020-01-13 21:06:28
交接,直接按交接清單來進行交接處理。
2017-10-06 16:28:09
你好,最好是計入外賬,需要做到發生,與減免一致的
2016-12-20 14:17:21
這個沒有絕對的,看你個人職業規劃了
2015-11-05 20:04:11
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