
公司公賬只有200,庫存現(xiàn)金也沒有錢。平時支出都是老板付款,平時老板付錢時做分錄借:管理費-辦公費貸:其他應付款-法人。等公賬有錢時在還給他借:其他應付款-法人貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎?
答: 你好,可以的
公司員工報銷,他們之前都是直接轉法人卡,直接備注報銷,相當于由法人直接支付出去。我是做1.借:其他應付款(之前有往來就按這個科目了)-法人 貸:銀行存款 2.員工報銷的時候就:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-法人 3.借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 他們之前做的就是沒第二步,直接第一步第三步,應該怎么做才對呢
答: 直接第一步第三步,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現(xiàn)金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費用。貸其他應付,然后報銷借其他應付款。貸庫存現(xiàn)金備用金。這么做對嗎
答: 你好對的是的正確的。
這3張票需要過渡科目嗎?如借,管理費用――加油費。貸。其他應付款――A公司。借,其他應付款――A公司,貸,庫存現(xiàn)金或銀行存款。過渡科目是其他應付款――A公司。
今天看公司賬目,為什么所有的賬都是比如:借:管理費用 貸:其他應付款。然后后面沒有跟著一張:借:銀行存款(或者庫存現(xiàn)金)貸:管理費用呢,沒有后面的不就是錢還沒有出么
員工雙職工子女補貼500元是做其他應付款嗎? 借銀行存款 500 其他應付款 500 借其他應付款 500 庫存現(xiàn)金 500 是這樣嗎?


小火柴 追問
2017-05-12 15:13
鄒老師 解答
2017-05-12 15:03
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2017-05-12 15:10
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2017-05-12 15:14