老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時(shí)候他是 問(wèn)
需要代開(kāi)租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開(kāi)的 問(wèn)
其他勞務(wù)分包公司給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票可以用。 答
老師,你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益( 問(wèn)
你好,你說(shuō)的是匯算清繳嗎? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn),其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成 問(wèn)
這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬(wàn),其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬(wàn)和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬(wàn),都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬(wàn) ,而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬(wàn)。 答
你好,采購(gòu)商品,如果對(duì)方開(kāi)不了具體明細(xì),只能開(kāi)大類, 問(wèn)
你好,這個(gè)要么就按正規(guī)的開(kāi),要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 沒(méi)有能不開(kāi)正規(guī)又沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。 答

免抵退稅企業(yè),2016年的報(bào)關(guān)單到2017年4月18日之前沒(méi)做收入,現(xiàn)在要做免稅申報(bào),免抵退稅和免稅申報(bào)有什么區(qū)別?
答: 免稅申報(bào)是0申報(bào)不退稅的,前者退稅的
您好,想請(qǐng)教我是生產(chǎn)性企業(yè),出口報(bào)關(guān)單的金額大于實(shí)際收匯金額,能否辦理免抵退稅申報(bào)
答: 照理說(shuō)報(bào)關(guān)單的金額肯定是大于收匯金額的 畢竟銀行都要收手續(xù)費(fèi)的哦,有點(diǎn)差額也正常的啊 但是前提你不能相差太大,一大肯定是有影響的,具體的你問(wèn)你們外匯局的人員,應(yīng)該是報(bào)關(guān)金額比實(shí)際收匯大于的數(shù)目不能超過(guò)USD5000,若超出5000,要做差額核銷
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,免抵退稅年月填的是申報(bào)所屬期還是報(bào)關(guān)單出口日期。
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是報(bào)關(guān)單出口日期。

