老師,請問我公司2021年購入挖掘機224萬元開發票二張各是112萬元,每個月已計提折舊,能租賃出去的就計入成本,并且做了年度匯算清繳,2022年5月又要把發票退回重新開減少了100萬元,如何做做賬務處理? 不要哪臺機器了,是交多少元就開多少元。
欣欣子
于2022-06-01 09:11 發布 ??551次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-06-01 09:15
你好同學,如果是這樣的話,相當于得把原來入賬的固定資產和原來的折舊全部反沖。一開始你
借固定資產貸,銀行存款,借主業務成本,貸累計折舊。那你現在的話,你得是
借銀行存款,貸固定資產,然后
借累計折舊,貸,利潤分配,未分配利潤
相關問題討論

您好,那您紅字沖回原分錄,重新調整折舊,更正匯算清繳
2022-06-01 10:48:49

你好 ; 這個少開100萬 是否會退款100萬元給你們 ; 你們實際 算是 用124萬買固定資產的嗎 ; 這樣才好判斷科目的
2022-05-31 11:25:38

你好同學,如果是這樣的話,相當于得把原來入賬的固定資產和原來的折舊全部反沖。一開始你
借固定資產貸,銀行存款,借主業務成本,貸累計折舊。那你現在的話,你得是
借銀行存款,貸固定資產,然后
借累計折舊,貸,利潤分配,未分配利潤
2022-06-01 09:15:10

你好; 那你就把之前的折舊額 多做的部分紅沖了。 同時把你固定資產原值入賬分錄紅沖; 按實際 減少100萬的 金額來做固定資產原值處理 ;
2022-06-01 10:23:01

填在成本支出表下面的營業外支出其他里
在納稅調整表進行調整。
折舊填寫固定資產折舊明細表。
2017-05-11 23:02:58
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李霞老師 解答
2022-06-01 09:15