應(yīng)收,預(yù)收,應(yīng)付,預(yù)付,有一些是收了錢的,但是財務(wù)沒有銷帳,現(xiàn)在怎么消帳呢
要減肥的河馬
于2017-05-11 16:08 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-05-11 16:09
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
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借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2017-05-11 16:09:32

“應(yīng)付賬款”=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
“應(yīng)收賬款”=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
“預(yù)收款項”=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
“預(yù)付款項”=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2015-11-13 16:51:22

這個是報表重分類的這個,你按你賬上生成去申報,
2021-01-14 13:13:53

你好,是這樣填寫的
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2018-04-26 10:23:37

你好,這個就需要看具體是發(fā)生什么業(yè)務(wù)
比如銷售貨物,款項沒有收到,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
比如購進(jìn)貨物,款項沒有支付,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款
比如先付款,貨物還沒有購進(jìn),借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
比如先收款,貨物還沒有銷售,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款
2019-08-12 11:00:32
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2017-05-11 16:16
鄒老師 解答
2017-05-11 16:18