老師,我這個(gè)月有好多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)殇N項(xiàng)太少了,那我這么多的進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月怎么處理是最好的呢?做留抵稅額還是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
優(yōu)雅的柚子
于2022-05-30 18:35 發(fā)布 ??1720次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
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你別認(rèn)證,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2022-05-30 18:45:52

可以的,可以這樣操作的
2020-03-06 14:44:35

您好,我們本月要勾選多少呀,寫下面這個(gè)分錄
先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
然后再
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27

你好,認(rèn)證了就可以一直留抵,沒有時(shí)間限制的
2018-02-27 09:48:42

你好 走到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去核算的 認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅即可
2019-07-08 18:15:45
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