- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-05-30 17:14
你好; 借應交稅費- 應交 增值稅-銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅; 借 應交稅費-未交增值稅 貸 減免稅額 就平衡了
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<p>期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

?你好;? 不平衡; 去看看是不是結轉的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03

同學 你好
月末應交稅費~轉出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36

學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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