請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

將應收賬款余額在貸方,借方余余額-300調整為預收,借:應收款300 貸:預收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
老師可以幫我看看這個題關于應收賬款和預收賬款項目數(shù)額怎么算嗎?我有點看不懂表格,謝謝老師
答: 同學您好,您具體是什么情況
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下,應收賬款與預收賬款,實際工作中的區(qū)別?
答: 你好 預收 賬款和應收賬款的區(qū)別, 預收 賬款是先收款,再發(fā)百生業(yè)務 應收賬款是先發(fā)生業(yè)務,再收款。 實際工作中,收到一筆款項時,看應收賬款或預收賬款科目下有沒有這家往來單位的明細科目,如果有,則直度接記入該科目(如果是應收賬款里有明專細科目并且有余額,說明業(yè)務已經(jīng)發(fā)生,形成了債權,在應收賬款里反映) (如果在預收賬款里有該往來單位屬明細余額,說明已經(jīng)收過款項,形成了負債,在預收 賬款里反應)


久平(酒瓶) 追問
2017-05-11 14:19
宋生老師 解答
2017-05-11 11:38
宋生老師 解答
2017-05-11 11:54
宋生老師 解答
2017-05-11 14:22