
老師我四月份收到的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月已在增值稅綜合平臺(tái)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)我增值稅副表二在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,下面的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填還是在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填列抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
答: 填寫(xiě)在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
這個(gè)月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個(gè)就是暫估一筆無(wú)票的銷(xiāo)售收入處理,計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)需要先把進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣聯(lián)進(jìn)行認(rèn)證嗎
答: 您好,一般納稅人是要先認(rèn)證的。


bamboo老師 解答
2022-05-29 21:47
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2022-05-29 21:48
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2022-05-29 21:58
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2022-05-29 22:01
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@_@ 追問(wèn)
2022-05-29 21:45
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