
老師,用收的押金來支付維修維修費怎么做分錄。兩邊都應在借方 我是直接用收到租客的押金轉維修費的,沒有通過銀行付款,客戶交了1萬押金,其中有5000用于維修費,剩下5000退押金,我該怎樣做 ? 老師,是直接從押金里面扣除的維修費,沒有通過銀存和現金 分錄就應該是 借管理費用維修費,貸其他應付款-押金,但是其他應付款的押金應該沖減借方才對,所以就成了借貸兩方都是借方支出了,所以應該怎樣處理?
答: 收到押金,借,銀行存款10000,貸,其他應付款10000 抵維修費,借,其他應付款5000,貸,管理費用5000 退回押金,借,其他應付款5000,貸,銀行存款5000
哦,用現金支付維修費后分錄為,借:管理費用(維修費) 貸:其他應付款(房管局),對嗎?
答: 那不應該是:借:管理費用(維修費) 貸:庫存現金嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
#提問#我們公司是商場,收到客戶裝修押金和裝修管理費款,如果裝修時存在違規需要扣減押金,后期退場驗收合格,開相應發票,并退押金。那我收到押金和管理費是,是一起做其他應付款嗎,還是押金做其他應付,管理費做預收賬款呢
答: 你好!按規定管理費用應該是做預收賬款的。

