我想問一下,審計老師給的調(diào)整分錄,跨期費用調(diào)整,管理費用和其他應(yīng)付款,我怎么做賬呢 是借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款嗎?
嘻嘻
于2022-05-26 14:16 發(fā)布 ??961次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
是之前沒做現(xiàn)在補(bǔ)做嗎
2022-05-26 14:20:26

跨年的用這個科目是對的。
2023-12-22 13:42:12

您好, 用以前年度損益調(diào)整
2023-12-06 15:40:00

如果管理費用需要調(diào)減,需要在以前年度損益調(diào)整里調(diào)
其他應(yīng)收款個人
銷項稅?業(yè)務(wù)招待費計入管理費用,只會影響到企業(yè)所得稅,會計分錄:
收回現(xiàn)金,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整原來計入管理費用的招待費
借:其他應(yīng)收款--個人 1000
貸:以前年度損益調(diào)整 1000
計提因管理費用減少而需要調(diào)整的以前少交的所得稅
借:以前年度損益調(diào)整 250
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 250
繳納所得稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 250
貸:銀行存款 250
將"以前年度損益調(diào)整"的科目差額1000-250=750,轉(zhuǎn)用利潤分配-未分配利潤
借:以前年度損益調(diào)整 750
貸:利潤分配-未分配利潤 750
一般來講,這些應(yīng)該在匯算清繳的時候進(jìn)行,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整,是否有罰款(滯納金),這個需要稅務(wù)局
2017-06-01 11:19:40

你好,學(xué)員,會影響21年4月到22年3月的利潤,因為沖銷用的損益科目的
2023-08-20 18:02:11
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