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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-26 12:30

你好,納稅調整就可以的,105000這個表格里面30欄填寫賬載金額

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 12:33

填寫賬載金額后,后面的調增金額自動填寫了,那這樣的話,是不是這部分需要交所得稅了?

郭老師 解答

2022-05-26 12:34

你好,對的是的,是這么做的。

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 13:12

假設這張發票后期如果被追回的話是怎么處理嗎?

郭老師 解答

2022-05-26 13:16

你好之前調增
現在調減
或者有發票就可以抵扣的

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 13:36

老師,這一次的回答我沒有聽懂,您的意思是說丟失發票后匯算清繳的時候要調增,如果后期發票找回,就再調減嗎?

郭老師 解答

2022-05-26 13:38

哦對的是的是這么做的。

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相關問題討論
你好,納稅調整就可以的,105000這個表格里面30欄填寫賬載金額
2022-05-26 12:30:17
這種情況,購買方可憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發票記賬聯復印件和《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》留存備查。 建議和銷售方取得聯系,友好協商,不然損失的不僅是進項,到時還要所得稅調整
2017-06-07 16:47:15
你好,填表調整,補交相關稅款 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2017-04-12 17:42:18
這個只能是2018年進行調賬處理。這個應該說在2017年匯算清繳時屬于無票費用的調增
2018-06-19 11:15:50
根據復印件加蓋發票專用章入賬,之前沒有做?借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-11 11:20:12
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