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咿咿呀呀
于2017-05-09 16:38 發布 ??1113次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-05-09 16:40
是我們單位自己的食堂
咿咿呀呀 追問
2017-05-09 16:41
不能自己開發票然后就和其他食堂商量,由他們幫開,時間是一季度開一次,之前用的錢由我們單位墊付
2017-05-09 16:46
意思是我們單位有個食堂,日常支出不能自己開發票,做帳沒有依據。后來領導問了其他食堂,其他食堂可以幫開票,但是要一季度開一次給我們。每月初的錢由我們單位會計先拿錢墊付。這個賬每月和每季度要怎么做呢。謝謝
宋生老師 解答
2017-05-09 16:39
您好!你是承包食堂,還是別人承包你的公司的食堂
您好!你是說買菜的錢,到季度末了對方開發票過來?
2017-05-09 16:43
您好!沒明白你的意思。不過食堂的費用是計入管理費用-福利費 貸應付賬款或者銀行存款
2017-05-09 16:50
您好!每個月借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現金 收到發票直接貼進去就行了。
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食堂開支一季度結一次,之前是單位現金墊付,每個月結賬怎么做分錄,季度末開了發票怎么做呢,
答: 您好!你是承包食堂,還是別人承包你的公司的食堂
賓館每天有免費早餐提供的 怎么做分錄啊比如免費早餐券10元,房價278,小商品消費20,結賬的時候一共收取現金298押金300,結賬的時候退2元請問這個分錄怎么做
答: 借:預收賬款 300 銷售費用10 貸;主營業務收入308 現金2元
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月的現金結余需要做分錄嗎?
答: 您好!不需要。
老師,您好 請問車險公對公轉賬3600 開嗎3600的發票,又現金返回150怎么做分錄
討論
當月用現金,未入賬的專票(私人用品),直接在報稅表中轉出后(未做分錄),那兩張本該記賬的發票應該怎么處理?
老師,獎勵現金給員工,員工給了很多打滴發票怎么做分錄啊?
比如說我們酒店一天的總營業額是25734.4 ,銀行支付12080,實際客人當日消費是11068,前臺收到的現金和押金是12000.會員396,攜程月底結賬4358.4,實際該存銀行的錢是9912,這個該怎么做分錄,
老師,發票沒來已給現金,應怎樣做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284296 個
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2017-05-09 16:41
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2017-05-09 16:46
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宋生老師 解答
2017-05-09 16:50