- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-09 15:36
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
相關問題討論

n你好,計提單位承擔社保,借管理費用等-職工社保 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時 借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款(或其他應付款)----個人承擔社保 貸銀行存款 個人承擔部分可以是其他應收款,也可以其他應付款
2018-10-27 07:31:03

你好 你要設置明細科目來核算的 不然你們到時不好查賬的 借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-04 16:58:40

您好!你發工資的時候,借應付職工薪酬 貸現金 其他應付款-社保-個人部分
然后繳納的時候,借其他應付款 貸銀行存款。
2019-02-25 09:36:13

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-05-09 15:36:19

你好
計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保
繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息