
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
老師,我想問一下,我們公司這個月有很多進(jìn)項發(fā)票沒勾選,增值稅申報表要交稅,是不是勾選了就不用繳稅了
答: 是的,進(jìn)項認(rèn)證的就可以抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進(jìn)項發(fā)票做了退稅勾選,這部分進(jìn)項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進(jìn)項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
答: 出口退稅進(jìn)項填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額


鄒老師 解答
2017-05-09 15:10
鄒老師 解答
2017-05-09 15:13