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送心意

職稱

2017-05-09 11:14

借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目

解答

2017-05-09 11:14

您好!跟正數(shù)發(fā)票一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 11:17

@宋老師:增值稅分錄怎么寫啊,

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 11:19

@鄒老師:增值稅分錄怎么寫,這樣做出來增值稅不合適,成了-8456。  如果不做這6張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅交164,這個(gè)要怎么做

解答

2017-05-09 11:20

你好,銷售退回或負(fù)數(shù)就是這個(gè)分錄啊

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 11:21

@鄒老師:那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做

解答

2017-05-09 11:21

你好,沒有應(yīng)納稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

解答

2017-05-09 11:22

您好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 11:23

@鄒老師:一般納稅人啊,電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的不合適,應(yīng)該怎么做

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 11:24

@宋老師:我說的是增值稅就不合適了,一般納稅人啊

解答

2017-05-09 11:25

沒有應(yīng)納稅額就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

解答

2017-05-09 11:27

您好!不明白你的意思,紅字發(fā)票就是這樣做的啊

解答

2017-05-09 13:03

沖減當(dāng)期的收入,借主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)收賬款     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 13:06

@方老師:老師,你能不能把這個(gè)的分錄給我寫一下

解答

2017-05-09 13:09

比如你一共開了117的負(fù)數(shù)發(fā)票。 
借主營業(yè)務(wù)收入100 貸應(yīng)收賬款117 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -17(負(fù)17)

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 13:11

@方老師:謝謝老師,我上班了做一下,看看增值稅合適不,

解答

2017-05-09 13:12

好的,祝您工作順利!

解答

2017-05-09 13:20

沒有應(yīng)納稅額就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

解答

2017-05-09 13:29

您好!這個(gè)系統(tǒng),一個(gè)問題3個(gè)老師答。我也是醉了

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 14:36

@方老師:老師,還是不合適。我做的是,借,主營業(yè)務(wù)收入51276.9貸,銀行存款59994應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷-8717.1         增值稅就不合適了借,應(yīng)交稅費(fèi)銷623.38應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)-9191.25貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-8567.87

解答

2017-05-09 14:37

把自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除

解答

2017-05-09 14:40

您好!看不到您的問題。

布吉島^O^ 追問

2017-05-09 14:42

@宋老師:我做的是,借,主營業(yè)務(wù)收入51276.9   貸,銀行存款59994     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷-8717.1              
增值稅就不合適了 
借,應(yīng)交稅費(fèi)_銷   623.38         
 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)-9191.25 
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-8567.87

解答

2017-05-09 14:42

把自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除

解答

2017-05-09 15:04

不是啊。你不是做負(fù)數(shù)嗎 
您好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
金額寫負(fù)數(shù)就可以了啊

解答

2017-05-09 18:03

為什么你要做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)。 
退貨的會(huì)計(jì)處理這樣做是正確的。

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借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-05-09 11:14:45
你好 正負(fù)數(shù)相加后的金額來填寫就可以了
2019-04-15 17:26:19
你好是的,需要這么做的。
2021-10-15 16:54:23
同學(xué)你好!這個(gè)是對方紅沖了? ?你們需要? 相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2021-03-09 09:10:11
https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg
2020-04-10 20:53:51
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