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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-23 15:34

1、實際收到專項撥款:
借:銀行存款
貸:專項應付款
2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本:
借:固定資產(或其它相關科目)
貸:有關科目
同時:
借:專項應付款
貸:資本公積----撥款轉入
3、未形成資產需核銷的部分,經批準:
借:專項應付款
貸:有關科目

Happy 追問

2022-05-23 16:34

謝謝老師,請問比如用專項應付款處理會議費,就屬于未形成資產需要核銷的部分,
借:管理費用-會議費 貸:銀行存款
再借: 專項應付款 貸:管理費用-會議費 么

樸老師 解答

2022-05-23 16:38

同學你好
對的
分錄是這樣做

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