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Happy
于2022-05-23 15:27 發布 ??1557次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-23 15:34
1、實際收到專項撥款:借:銀行存款貸:專項應付款2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本:借:固定資產(或其它相關科目)貸:有關科目同時:借:專項應付款貸:資本公積----撥款轉入3、未形成資產需核銷的部分,經批準:借:專項應付款貸:有關科目
Happy 追問
2022-05-23 16:34
謝謝老師,請問比如用專項應付款處理會議費,就屬于未形成資產需要核銷的部分,借:管理費用-會議費 貸:銀行存款再借: 專項應付款 貸:管理費用-會議費 么
樸老師 解答
2022-05-23 16:38
同學你好對的分錄是這樣做
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 453640 個
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Happy 追問
2022-05-23 16:34
樸老師 解答
2022-05-23 16:38