老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發票給公司 答
我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的 問
其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業務成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業務成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細,只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規的開,要么你們就承擔風險。 沒有能不開正規又沒有風險的辦法。 答

就是納稅調整明細表里業務招待費調增調減是填業務招待費還是銷售收入呢
答: 納稅調整明細表15行 (三)業務招待費支出賬載金額填寫實際發生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動帶出來
老師,我想請問下匯算清繳時填業務招待費,按業務招待費的60%和銷售收入的千分之5熟低原則,收入的千分之5更低的話,那業務招待費那一行是填哪個數據呢 就是納稅調整明細表里業務招待費調增調減是填業務招待費還是銷售收入呢 還是只用在納稅調整明細表里填業務招待費賬載金額,調增的金額是自動出來的么?
答: 你好,你打開那個納稅調整項目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上賬面金額,然后算出來的那個數是稅收金額,調增金額那里會自動出數的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好關于企業所得稅匯算 納稅調整明細表 業務招待費 稅收金額和調整金額怎么算的,比如招待費20000元,稅收金額是不是招待費的60%算的?
答: 你好,同學。 是的,稅收金額是實際的60%和營業收入千分之5,兩個 標準

