
出口退稅系統和增值稅申報系統里面的收入差了八千多,經查分別是13-14-15-16年出口退稅系統和開票系統的選取的匯率有差異。想沖減增值稅的銷售收入。這部分差的收入應該填寫在增值稅的那里?
答: 未開票收入里
出口退是先申報增值稅還是先申報出口退稅系統
答: 你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司是生產出口企業,每個月有報關出口貨物,可是為什么我公司每個月未在出口退稅申報系統進行免抵退稅的申報?而是在第二年的規定日期之前把上一年一整年的弄一下?我看別家出口公司每個月有在出口退稅系統進行申報,請問這是為什么?剛接觸出口退稅這一塊,還不是很懂
答: 您好,正常情況下,是按月做出口退稅申報的,你說的一年一報肯定是不正規的,這樣還會導致你們延遲收到退稅款。原來是一年申報是因為沒有專門人員在做這個事情,而且業務應該也不多,你新接手,那就應該根據正規流程來操作,有業務的就按月來及時進行申報。

