請(qǐng)教一個(gè)問題,有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計(jì)數(shù)對(duì)不上,匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)回來嗎,上報(bào)的財(cái)務(wù)利潤表里的管理費(fèi)用也是不對(duì)的我的原因了,因去年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是沒問題的吧 ,利潤表的是對(duì)的,科目余額表跟總賬的合計(jì)數(shù)是多出來這筆是不對(duì)的,這樣不用調(diào)增呀 去年已經(jīng)沖掉了,只是不是為啥明細(xì)不顯示這筆,利潤表是對(duì)的 后面去核對(duì)了明細(xì)
欣欣子
于2022-05-17 19:33 發(fā)布 ??575次瀏覽
- 送心意
洋洋老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-05-17 23:12
你好同學(xué),借方發(fā)生額做在了貨方會(huì)導(dǎo)致發(fā)生額虛增,但是利潤表取數(shù)會(huì)自動(dòng)識(shí)別的,匯算清繳時(shí)按利潤表數(shù)據(jù)就沒有錯(cuò),
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影響上年利潤調(diào)整以前年度損益調(diào)整,再調(diào)整未分配利潤
2019-03-14 20:52:33

你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢?
2020-05-27 11:11:56

你好同學(xué),需要調(diào)回管理費(fèi)用,利潤要調(diào)增
2022-05-17 20:30:12

您好,改成管理費(fèi)用借方紅字
2022-05-17 22:23:40

你好同學(xué),正常會(huì)計(jì)上這樣處理是可以的。但是匯算清繳的時(shí)候,你上年計(jì)提的時(shí)候如果沒有獲取到發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候是應(yīng)該要做納稅調(diào)增的。
2022-05-17 18:26:20
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