某公司為增值稅一般納稅人,稅率為13%。根據以下信息,為分錄(1)-(4)編制相關的會計分錄。 1.2017年7月7日,采購原材料一批,增值稅專用發票上注明的金額為4,000,000元,稅額為520,000元,價稅合計為4,520,000元。賣方負責運貨,貨物經長途運輸到達公司。 2.[分錄題] 定制品生產車間領用該批原材料用來生產甲,乙兩種產品。甲產品領用了3,000,000元原材料,乙產品領用了1,000,000元。 3.[分錄題] 定制品生產車間歸集該車間發生的與該訂單有關的各項間接代價,其中動用銀行存款支付了水、電、氣等車間開支200,000元和車間主任與其他車間管理人員薪酬1,400,000元。當月對車間的固定資產計提折舊4,000,000元。 4.[分錄題] 定制品生產車間將歸集的間接費用分配費各項在產品,根據公司的成本核算辦法,分配給甲產品的為2,600,000元,乙產品的為3,000,000元。
學堂用戶j4mb5i
于2022-05-17 17:08 發布 ??1452次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-05-17 17:24
1借原材料4000000
應交稅費應交增值稅進項稅額520000
貸銀行存款4520000
相關問題討論

你好 稍等看下題目
2021-12-23 13:25:22

您好 會計分錄如下
借:在建工程 200000
應交稅費-應交增值稅(進項稅)26000
貸:銀行存款 226000
借:在建工程 40000
應交稅費-應交增值稅(進項稅)5200
貸:銀行存款 45200
借:固定資產 240000
貸:在建工程 240000
2021-12-02 20:20:08

1借在建工程100
應交稅費應交增值稅進項稅額13
貸銀行存款113
2022-09-24 21:22:41

1借固定資產100
應交稅費應交增值稅進項13
貸銀行存款113
2022-04-10 10:39:12

購入時
借,在建工程600
應交稅費-增值稅進項稅額78
貸,銀行存款678
2022-04-10 09:27:58
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