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書平
于2017-05-04 16:44 發布 ??7557次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-05 08:22
可以不管他嗎,勞務收入的成本就是人工工資那塊
書平 追問
2017-05-05 14:58
應該怎么改,會計分錄應該怎么做?謝謝
王雁鳴老師 解答
2017-05-04 23:39
您好,是有關系的。
2017-05-05 08:42
您好,可以不管,但最好修改過來。
2017-05-05 14:59
您好,把服務收入的工資,改到服務收入的成本中。
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增值稅申報收入小于所得稅申報收入,怎么辦?增值稅按開票報的稅,所得稅加了無票收入
答: 同學你好,這種情況下,需要更正增值稅申報表,也按加無票收入的申報處理。
所得稅年報風險提示,收入項目和成本項目不配比,出現這個提示與平常增值稅申報中有一小部分收入是服務費收入有關系嗎,服務費收入的成本是人工工資
答: 您好,是有關系的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
16年新公司,增值稅,所得稅零申報,所得稅收入成本利潤都是零申報,補賬務怎么補?
答: 您好!以前有什么單據就做什么業務的分錄了。
增值稅申報收入與所得稅年報收入不一樣,申報錯誤怎么處理?
討論
16年增值稅收入大于所得稅收入,現在發現是16年6月份固定資產清理時候有筆,15萬多收入,只申報了增值稅,沒有申報所得稅,但是16年年報所得稅申報了一筆營業外收入,這個怎么處理
老師,請問現在收到稅局風險預警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務處理:借:庫存現金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業所得稅申報收入是33126.12+營業外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務局的預警企業所得比增值稅少報了4884.22,請問現在該如何處理?
老師好!個稅手續費申報增值稅,增值稅申報表和企業所得稅申報表收入有差額可以嗎
增值稅申報的收入必須與所得稅申報的收入一致嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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書平 追問
2017-05-05 14:58
王雁鳴老師 解答
2017-05-04 23:39
王雁鳴老師 解答
2017-05-05 08:42
王雁鳴老師 解答
2017-05-05 14:59