老師 你好 我想問一下 我們公司每個季度發放給員工的績效工資需要計提嗎 怎么做分錄呢
欣欣子
于2022-05-17 09:17 發布 ??1491次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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你好,需要計提,借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2022-05-17 09:17:38

可以做在一張憑證上。
2022-05-17 09:33:49

計提時:借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬 發放時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等
2015-09-30 07:45:46

你好
計提
借:管理費用——單位社保費
貸:應付職工薪酬——單位社保費
發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費
銀行存款
繳納社保
借:應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款——個人社保費
貸:銀行存款
2019-06-20 10:34:11

你好,可以參考一下這個例子
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2019-06-20 11:43:18
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