公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年工資社保均未入賬,今年3月補(bǔ)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目?,F(xiàn)在匯算清繳, 匯算清繳: 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付職工薪酬+49264.12,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-49264.12 利潤(rùn)表 管理費(fèi)用+25264.12,銷售費(fèi)用+24000 按照上面這樣處理是不是正確的?
實(shí)操學(xué)堂
于2022-05-16 14:07 發(fā)布 ??781次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-16 14:11
你好 ; 1. 補(bǔ)計(jì)提’ 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬 -工資 ; 然后 按照補(bǔ)計(jì)提后的數(shù)據(jù)去 填寫年報(bào)
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?你好 ;? 1.? ?補(bǔ)計(jì)提’ 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬? -工資 ;? ?然后 按照補(bǔ)計(jì)提后的數(shù)據(jù)去? ?填寫年報(bào)? ?
2022-05-16 14:11:29

您好
資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)付工資科目?
2019-05-19 07:10:08

同學(xué)你好
做了跨年調(diào)整的就是勾稽不上
不用管
2024-01-04 10:51:15

您好,是的,是這樣理解的。
2024-02-21 10:15:50

你好,借:以前年度損益調(diào)整等科目,
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。
2022-01-24 10:32:59
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